一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************367
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年7月11日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 强生 婴儿洗发沐浴露 沐浴露 30 870.0 强生/JOHNSON'S婴儿洗发沐浴露 验收通过 2 清风 卷纸器/纸巾架 60 1080.0 清风/qingfeng清风卷筒卫生纸 验收通过 3 振信 7752 挂钩/粘钩 14 39.2 振信7752 验收通过 4 得力 6824 记号笔/粗笔 720 864.0 得力/deli6824 验收通过 5 得力 0231 订书钉 12 30.0 得力/deli0231 验收通过 6 金号 2616 毛巾/面巾/方巾 600 2700.0 金号2616 验收通过 7 水桶 40 600.0 无品牌皇冠6034红桶 验收通过 8 得力 78998 文件座/文件架/文件框 14 238.0 得力/deli78998 验收通过 9 中华 6151 铅笔 7 42.0 中华/Zhonghua6151 验收通过 10 得力 9874ES 印油/印泥/印台 24 108.0 得力/deli9874ES 验收通过 11 蓝月亮 5kg 健康洗手液 洗手液 58 3770.0 蓝月亮/Blue moon5kg 健康洗手液 验收通过 12 申士 记事本 15 225.0 申士9018会议记录本 验收通过 13 得力 8554ES 票夹/长尾夹 2 26.0 得力/deli8554ES 验收通过 14 文明 GP-141 替芯/铅芯 480 192.0 文明GP-141 验收通过 15 雕牌 252g 洗衣液/洗衣粉 400 880.0 雕牌252g 验收通过 16 奥妙 洗衣皂206g 洗衣皂 464 1484.8 奥妙/OMO洗衣皂206g 验收通过 17 橡皮筋 40 160.0 无品牌妙力865881皮筋100克 验收通过 18 双鹿 9V 普通干电池 32 112.0 双鹿9V 验收通过 19 FGA FP1003 热水瓶 30 540.0 FGAFP1003 验收通过 20 得力 7103 胶棒 384 576.0 得力/deli7103 验收通过 21 得力 0015 订书钉 50 50.0 得力/deli0015 验收通过 22 洁伴 平板卫生纸460克/包 平板卫生纸 800 9600.0 洁伴平板卫生纸460克/包 验收通过 23 文明 GP-380 中性笔 324 453.6 文明GP-380 验收通过 24 得力 8555ES 票夹/长尾夹 96 672.0 得力/deli8555ES 验收通过 25 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 420 798.0 南孚/NANFU5号2粒(2代) 验收通过 26 清风 200抽 抽纸 320 2816.0 清风/qingfeng200抽 验收通过 27 得力 8552ES 票夹/长尾夹 36 540.0 得力/deli8552ES 验收通过 28 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 3480 6612.0 南孚/NANFU7号2粒(2代) 验收通过 29 万事乐 脸盆 25 200.0 万事乐6083塑料盆 验收通过 30 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 840 10080.0 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 验收通过 31 得力 0368 订书机 36 648.0 得力/deli0368 验收通过 32 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 韩博文
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